Meunasah, Christin Ramadanti (2023) ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENYALURAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA PROHAJJ BANK MUAMALAT CABANG SEMARANG. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
Akuntansi_31401900035_fullpdf.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (2MB)
Akuntansi_31401900035_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (52kB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal pembiayaan prohajj sudah diterapkan sesuai dengan COSO serta memahami terkait prosedur pembiayaan prohajj Bank Muamalat Cabang Semarang, untuk meningkatkan pengendalian internal dan meminimalisir terjadinya kecurangan dan pembiayaan bermasalah. Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan objek penelitian pembiayaan prohajj pada Bank Muamalat Cabang Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal dalam pembiayaan prohajj Bank Muamalat Cabang Semarang sudah memadai dan sesuai dengan komponen COSO, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan seperti kurangnya pemahaman karyawan terhadap risiko, serta adanya karyawan yang terlibat dalam proses pemberian pembiayaan jenis lainnya.
Kata Kunci : Pengendalian Internal, Pembiayaan Prohajj, COSO
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Skripsi Akuntansi |
| Date Deposited: | 20 Jul 2023 04:28 |
| Last Modified: | 20 Jul 2023 04:28 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/13664 |
