Daniarso, Andre Prasetiyo (2017) ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA BMT WALISONGO CABANG TAMBAK LOROK SEMARANG. Diploma thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

[thumbnail of COVER.pdf]
Preview
Text
COVER.pdf

| Preview Download (1MB)
[thumbnail of ABSTRAKSI.pdf]
Preview
Text
ABSTRAKSI.pdf

| Preview Download (84kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI.pdf]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

| Preview Download (98kB)
[thumbnail of BAB I.pdf]
Preview
Text
BAB I.pdf

| Preview Download (226kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (254kB)
[thumbnail of bab III.pdf] Text
bab III.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (162kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (224kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

| Preview Download (89kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

| Preview Download (7kB)

Abstract

BMT Walisongo Cabang Tambak Lorok Semarang merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Dalam pelaksanaan pemberian pemberian pembiyaan, resiko kemacetan pembiayaan merupakan masalah yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian untuk menilai pelaksanaan pengawasan intern serta mengetahui kebijakan manajemen koperasi yang menjalankan tugasnya. Masalah yang dikemukakan dalam penelitian, yaitu sistem pengendalian intern yang diterapkan dan apakah sistem pengendalian intern dalam proses pemberian pembiyaan telah diterapkan secara efektif pada BMT Walisongo Cabang Tambak Lorok Semarang. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberian pembiayaan yang sesuia dengan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pembiayaan yang sehat serta menganalisis efektifitas sistem pengendalian intern pada proses pemberian pembiayaan pada BMT Walisongo Cabang Tambak Lorok Semarang. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan dalam proses pemberian pembiayaan telah memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur pengendalian intern, meskipun masih terdapat kelemahan.
Kata kunci : sistem pengendalian intern, pembiayaan.

Dosen Pembimbing: UNSPECIFIED | UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi
Fakultas Ekonomi > Akuntansi (D3)
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 24 Nov 2017 03:16
Last Modified: 24 Nov 2017 03:16
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7840

Actions (login required)

View Item View Item