MONIKA, IVANI (2019) ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PROSEDUR PENGELUARAN BARANG DAGANG DIGUDANG PADA PT SINAR SOSRO KP SEMARANG TIMUR. Diploma thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (945kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (88kB)
Daftarisi.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (95kB)
publikasi.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (327kB)
babI.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (161kB)
babII.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (130kB)
babIII.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (92kB)
babIV.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (316kB)
babV.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (154kB)
daftar_pustaka.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (88kB)
lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only
File Pdf (472kB)
Abstract
Tugas Akhir ini bertujuan untuk menggambarkan sistem pengendalian intern khususnya prosedur pengeluaran barang dagang digudang pada PT Sinar Sosro KP Semarang Timur. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan terjadinya kesalahan bahkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Dengan adanya sistem pengendalian intern diharapkan suatu perusahaan dapat bekerja dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang diharapkan.
Data untuk penunjang tugas akhir ini diperoleh dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak PT SINAR SOSRO KP Semarang Timur kemudian hasil tersebut dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran secara riil yang terjadi di instansi tersebut.
Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern prosedur pengeluaran barang dagang digudang pada PT. Sinar Sosro KP Semarang Timur hampir memenuhi standar atau teori. Namun terdapat beberapa pengendalian intern yang lemah yaitu pada aktivitas pengendalian serta informasi dan komunikasi. Sehingga komponen pengendalian intern yang telah dilaksanakan dalam prosedur pengeluaran barang dagang harus lebih dioptimalkan kembali untuk meminimalisir terjadinya kecurangan.
Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Aktivitas Pengendalian, Informasi Dan
Komunikasi
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Mahasiswa FEB - Tugas Akhir Akuntansi (D3) |
| Date Deposited: | 14 Jan 2020 06:05 |
| Last Modified: | 14 Jan 2020 06:05 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/14747 |
