MAGHFIROH, MAGHFIROH (2019) ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT SUMBER MULIA TUNTANG. Diploma thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[thumbnail of Cover.pdf] Text
Cover.pdf

| Download (484kB)
[thumbnail of Abstrak.pdf] Text
Abstrak.pdf

| Download (88kB)
[thumbnail of Daftarisi.pdf] Text
Daftarisi.pdf

| Download (95kB)
[thumbnail of publikasi.pdf] Text
publikasi.pdf

| Download (277kB)
[thumbnail of babI.pdf] Text
babI.pdf

| Download (300kB)
[thumbnail of babII.pdf] Text
babII.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (132kB)
[thumbnail of babIII.pdf] Text
babIII.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (194kB)
[thumbnail of babIV.pdf] Text
babIV.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (380kB)
[thumbnail of babV.pdf] Text
babV.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (90kB)
[thumbnail of daftar_pustaka.pdf] Text
daftar_pustaka.pdf

| Download (6kB)
[thumbnail of lampiran.pdf] Text
lampiran.pdf

| Download (589kB)

Abstract

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern dalam prosedur pembiayaan Mudharabah pada BMT Sumber Mulia Tuntang, menganalisis kelemahan yang terjadi dalam penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan Mudharabah, serta menganalisis bagaimana solusi yang dapat dipertimbangkan agar penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan Mudharabah menjadi lebih baik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, studi dokumentasi, wawancara secara langsung dengan pihak BMT,dan menganalisis data untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi pada BMT. Lalu,data tersebut dibandingkan dengan teori yang didapat dari studi pustaka. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menujukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan Mudharabah pada BMT Sumber Mulia belum berjalan dengan baik. Masih ada beberapa kelemahan yang terjadi dalam penerapanya yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional belum dilaksanakan dengan baik,karyawan yang mutunya belum sesuai dengan tanggung jawabnya, staf pengawas intern belum melaksanakan tugasnya dengan optimal, dan masih terdapat karyawan yang kurang memahami sistem operasional yang digunakan dalam setiap kegiatan pembiayaan.Solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pihak BMT Sumber Mulia Tuntang untuk mengatasi permasalah kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan mudharabah tersebut yaitu, menambah jumlah karyawan,melakukan recruitment dengan persyaratan dan kompetensi sesuai dengan bagian yang dibutuhkan, meningkatkan kinerja staf pengawas intern, dan diadakan job training terutama bagi karyawan baru yang belum mengerti sistem yang dijalankan.

Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Sistem Pengendalian Intern.

Dosen Pembimbing: Suprianto, Edy | nidn0628068202
Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi
Fakultas Ekonomi > Akuntansi (D3)
Depositing User: Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited: 14 Jan 2020 06:08
Last Modified: 14 Jan 2020 06:08
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/14752

Actions (login required)

View Item View Item