ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PROSEDUR PENGELUARAN BARANG DAGANG DIGUDANG PADA PT SINAR SOSRO KP SEMARANG TIMUR

MONIKA, IVANI (2019) ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PROSEDUR PENGELUARAN BARANG DAGANG DIGUDANG PADA PT SINAR SOSRO KP SEMARANG TIMUR. Diploma thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[img] Text
Cover.pdf

Download (945kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (88kB)
[img] Text
Daftarisi.pdf

Download (95kB)
[img] Text
publikasi.pdf

Download (327kB)
[img] Text
babI.pdf

Download (161kB)
[img] Text
babII.pdf
Restricted to Registered users only

Download (130kB)
[img] Text
babIII.pdf
Restricted to Registered users only

Download (92kB)
[img] Text
babIV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (316kB)
[img] Text
babV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (154kB)
[img] Text
daftar_pustaka.pdf

Download (88kB)
[img] Text
lampiran.pdf

Download (472kB)

Abstract

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menggambarkan sistem pengendalian intern khususnya prosedur pengeluaran barang dagang digudang pada PT Sinar Sosro KP Semarang Timur. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan terjadinya kesalahan bahkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Dengan adanya sistem pengendalian intern diharapkan suatu perusahaan dapat bekerja dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang diharapkan. Data untuk penunjang tugas akhir ini diperoleh dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak PT SINAR SOSRO KP Semarang Timur kemudian hasil tersebut dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran secara riil yang terjadi di instansi tersebut. Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern prosedur pengeluaran barang dagang digudang pada PT. Sinar Sosro KP Semarang Timur hampir memenuhi standar atau teori. Namun terdapat beberapa pengendalian intern yang lemah yaitu pada aktivitas pengendalian serta informasi dan komunikasi. Sehingga komponen pengendalian intern yang telah dilaksanakan dalam prosedur pengeluaran barang dagang harus lebih dioptimalkan kembali untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Aktivitas Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi
Fakultas Ekonomi > Akuntansi (D3)
Depositing User: Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited: 14 Jan 2020 06:05
Last Modified: 14 Jan 2020 06:05
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/14747

Actions (login required)

View Item View Item